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保险省公司监察部/审计部内控审计岗工作职责任和任职资格

岗位说明书
部门:省、自治区分公司监察部/审计部 岗位名称:内控审计岗
岗位编码:
直接上级领导:省、自治区分公司总经理岗 直属下级:
l  无
岗位序列:     管理类      技术类      展业类     事务类  
岗位设置目的:
根据本部门工作安排,拟定内控审计工作规章制度,具体实施对权限内员工和机构的内控审计工作,配合总公司完成相关审计项目,为公司发展提供健康的内部环境。
主要工作职责:
1.     执行对各分支机构管理层内控制度执行情况进行风险评估
2.     开展管理控制、会计控制、业务控制的调查研究工作,保持内控系统审计工作的科学性和针对性
3.     落实管理控制、会计控制、业务控制评价审计工作,完成审计计划
4.     关注分公司及各分支机构与内控制度有关的事项,并备案审计工作底稿,必要时跟踪了解
5.     整理和归档审计底稿和报告以及系统上报资料,确保审计资料的安全和完整
6.     管理分支机构负责人经济责任审计工作,整理各类审计工作底稿、登记审计台帐及负责开展各项准备工作
7.     执行各经济责任审计项目重大经营决策的现场审计工作
8.     起草内控审计报告及其他相关报告
任职要求:
1.      文化程度:大学本科以上
2.      必备专业知识:掌握审计相关的法律、政策、规章,熟悉保险业务知识
3.      必备上岗资格:
4.      相关工作经验:1年以上
5.      其他特殊要求:
 

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