岗位说明书 | |
部门:省、自治区分公司监察部/审计部 | 岗位名称:内控审计岗 |
岗位编码: | |
直接上级领导:省、自治区分公司总经理岗 | 直属下级: l 无 |
岗位序列: 管理类 技术类 展业类 事务类 | |
岗位设置目的: 根据本部门工作安排,拟定内控审计工作规章制度,具体实施对权限内员工和机构的内控审计工作,配合总公司完成相关审计项目,为公司发展提供健康的内部环境。 |
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主要工作职责: 1. 执行对各分支机构管理层内控制度执行情况进行风险评估 2. 开展管理控制、会计控制、业务控制的调查研究工作,保持内控系统审计工作的科学性和针对性 3. 落实管理控制、会计控制、业务控制评价审计工作,完成审计计划 4. 关注分公司及各分支机构与内控制度有关的事项,并备案审计工作底稿,必要时跟踪了解 5. 整理和归档审计底稿和报告以及系统上报资料,确保审计资料的安全和完整 6. 管理分支机构负责人经济责任审计工作,整理各类审计工作底稿、登记审计台帐及负责开展各项准备工作 7. 执行各经济责任审计项目重大经营决策的现场审计工作 8. 起草内控审计报告及其他相关报告 |
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任职要求: 1. 文化程度:大学本科以上 2. 必备专业知识:掌握审计相关的法律、政策、规章,熟悉保险业务知识 3. 必备上岗资格: 4. 相关工作经验:1年以上 5. 其他特殊要求: |
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